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南通财务管理培训:固定资产年终如何反结账

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固定资产年终如何反结账

1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

2.结账*按月份顺序从前向后进行。反结账*按月份顺序从后向前进行。

3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭*。

4.本月还有未记帐凭*时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭*。

5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。

6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。

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