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武汉注会税法培训哪里有


武汉注会税法培训哪里有
第 1 讲
1.1 税法的概念
1.2 税法在我国法律体系中的地位
1.3 税法法定原则
1.4 税法要素
第 2 讲
1.5 税收立法与我国现行法律体系
1.6 税收执法
1.7 依法纳税与税法遵从
1.8 国际税收关系
第 3 讲
2.1 征税范围与纳税义务人
2.2 一般纳税人登记办理和小规模纳税人的管理
2.3 税率与征收率
第 4 讲
2.4 计税方法
2.5 一般计税方法应纳税额的计算
2.6 简易计税方法应纳税额的计算
2.7 特殊经营行为的税务处理
第 5 讲
2.8 进口货物征税
2.9 出口货物和服务的退(免)税
2.10 税收优惠
2.11 征收管理
2.12 增值税专用发票的使用及管理
第 6 讲
3.1 纳税义务人与征税范围
3.2 税目与税率
3.3 计税依据
3.4 应纳税额的计算
3.5 征收管理
第 7 讲
4.1 纳税义务人与扣缴义务人
4.2 税目与税率
4.3 计税依据
4.4 应纳税额计算与特殊经营行为的税务处理
4.5 税收优惠
4.6 征收管理
第 8 讲
5.1 城市维护建设税法
5.2 烟叶税法
5.3 教育费附加和地方教育附加的有关规定
第 9 讲
6.1 征税对象与纳税义务人
6.2 进出口税则
6.3 完税价格与应纳税额的计算
6.4 关税减免规定
6.5 征收管理
6.6 船舶吨税
第 10 讲
7.1 资源税纳税义务人、税目与税率
7.2 资源税计税依据与应纳税额的计算
7.3 资源税税收优惠和征收管理
7.4 土地增值税纳税义务人与征税范围
7.5 土地增值税税率、应税收入与扣除项目
7.6 土地增值税应纳税额的计算
7.7 土地增值税税收优惠和征收管理
第 11 讲
8.1 房产税法
8.2 城镇土地使用税法
8.3 契税法
8.4 耕地占用税法
第 12 讲
9.1 车辆购置税法
9.2 车船税法
9.3 印花税法
第 13 讲
10.1 纳税义务人、征税对象与税率
10.2 应纳税所得额的计算
10.3 资产的税务处理
第 14 讲
10.4 资产损失税前扣除的所得税处理
10.5 企业重组的所得税处理
10.6 税收优惠
10.7 应纳税额的计算
10.8 源泉扣缴
10.9 征收管理
第 15 讲
11.1 纳税义务人与征税范围
11.2 税率与应纳税所得额的确定
第 16 讲
11.3 应纳税额的计算
11.4 税收优惠
11.5 境外所得的税额扣除
11.6 征收管理
第 17 讲
12.1 国际税收协定
12.2 非居民企业税收管理
12.3 境外所得税收管理
12.4 国际避税与反避税
12.5 转让定价
12.6 国际税收征管协作
第 18 讲
13.1 税收征收管理法概述
13.2 税务管理
13.3 税款征收
13.4 税务检查
13.5 法律责任
13.6 纳税担保试行办法
第 19 讲
14.1 税务行政处罚
14.2 税务行政复议
14.3 税务行政诉讼
第 20 讲
15.1 企业涉税基础工作的代理
15.2 商品和劳务税纳税申报代理
15.3 所得税纳税申报代理
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15.4 税务筹划

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